应收账款核销单

一、作用

1、说明

当有预收冲应收、应付抵应收、预付抵应收的动作时,可通过操作【应收账款核销单】

2、支持单据流程

新增【应收账款核销单】
 
 

二、重点字段说明

1、表头字段

字段 说明
核销日期 输入应收账款核销单的日期,系统自动带出当天日期,也可手工修改。
核销单号 系统根据编码原则自动生成,也可手工修改。
客户代号 应收账款核销单的收款对象,提供速查视窗,过滤基础资料中未停用的【往来单位】。
含下属 选择是否要将该客户的下属客户的账款纳入查询及冲账范围。
部门代号 应收账款核销单的部门 ,提供速查视窗,过滤基础资料中未停用的【部门资料】。

 

 

三、操作

菜单位置:资金管理——应收账款管理 ——收款/核销——应收账款核销单

1、新增【应收账款核销单】-预收冲应收

(1)、进入【应收账款核销单】页面,表头【业务类型】选择【41.预收冲应收】,表头输入【客户代号】后,由于【属性】-【输入客户/厂商过滤需冲账资料】、【输入客户/厂商过滤预收/应付/预付款资料】默认为勾上,在【预收款明细】表身会自动过滤出客户的预收单号记录,在【应收账款明细】表身会自动过滤出客户的应收账款立账单号记录,也可以手工点【过滤】按钮,输入过滤条件查询选择要冲账的单号记录;
(2)、在【预收款明细】表身勾选要冲账的预收单号记录,并确认预收单号的【本次冲账金额】,可手工修改【本次冲账金额】,然后点【冲账】按钮,系统会自动把预收款的本次冲账金额从上到下分摊到【应收账款明细】表身的立账单号记录的【本次冲账金额】栏位值,或手工直接输入【应收账款明细】表身立账单号记录的【本次冲账金额】栏位值;
(3)、最后点【保存】。
 
——结束——
 

2、新增【应收账款核销单】-应付抵应收

(1)、进入【应收账款核销单】页面,表头【业务类型】选择【42.应付抵应收】,表头输入【客户代号】后,由于【属性】-【输入客户/厂商过滤需冲账资料】、【输入客户/厂商过滤预收/应付/预付款资料】默认为勾上,在【应付账款明细】表身会自动过滤出客户的应付账款立账单号记录,在【应收账款明细】表身会自动过滤出客户的应收账款立账单号记录,也可以手工点【过滤】按钮,输入过滤条件查询选择要冲账的单号记录
(2)、在【应付账款明细】表身勾选要冲账的应付账款立账单号记录,并确认应付账款立账单号的【本次冲账金额】,可手工修改【本次冲账金额】,然后点【冲账】按钮,系统会自动把应付账款的本次冲账金额从上到下分摊到【应收账款明细】表身的立账单号记录的【本次冲账金额】栏位值,或手工直接输入【应收账款明细】表身立账单号记录的【本次冲账金额】栏位值;
(3)、最后点【保存】。
——结束——
 

3、新增【应收账款核销单】-预付抵应收

(1)、进入【应收账款核销单】页面,表头【业务类型】选择【43.预付抵应收】,表头输入【客户代号】后,由于【属性】-【输入客户/厂商过滤需冲账资料】、【输入客户/厂商过滤预收/应付/预付款资料】默认为勾上,在【预付款明细】表身会自动过滤出客户的预付单号记录,在【应收账款明细】表身会自动过滤出客户的负数的应收账款立账单号记录,也可以手工点【过滤】按钮,输入过滤条件查询选择要冲账的单号记录
(2)、在【预付款明细】表身勾选要冲账的预付单号记录,并确认预付单号的【本次冲账金额】,可手工修改【本次冲账金额】,然后点【冲账】按钮,系统会自动把预付款的本次冲账金额从上到下分摊到【应收账款明细】表身的立账单号记录的【本次冲账金额】栏位值,或手工直接输入【应收账款明细】表身立账单号记录的【本次冲账金额】栏位值;
(3)、最后点【保存】。
 
——结束——
 
 

四、单据影响

1、单据保存时不同业务类型的影响

(1)、预收冲应收:预收款余额减少,应收账款减少;
(2)、应付抵应收:应付账款减少,应收账款减少;
(3)、预付抵应收:预付款余额减少,应收账款减少。